หน้าแรก
ค้นหางานด่วน
ค้นหาประวัติ

กรุณา ล็อคอิน เพื่อดูข้อมูลการติดต่อ เรซูเม่

งานที่ต้องการ

  • ตำแหน่ง:

    ตรวจสอบภายใน

    สาขาอาชีพ:

    อื่นๆ

    สาขาอาชีพย่อย:

    อื่นๆ

พื้นที่ที่ต้องการทำงาน

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)

เงินเดือน

55,000 - 55,000 บาท

รูปแบบงาน

งานประจำ

ระยะเวลาเริ่มงาน

ภายใน 7 วัน

สามารถทำงานในกรุงเทพฯ

ได้

สามารถทำงานในต่างจังหวัด

ได้

ประวัติการศึกษา

2554 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ:บริหารธุรกิจ
สาขา:การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.91 - ปริญญาตรี

2552 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะ:บริหารธุรกิจ
สาขา:การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.74 - ปวส.

2550 - วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

คณะ:บริหารธุรกิจ
สาขา:การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.67 - ปวช.

ประวัติการทำงาน/ ฝึกงาน

มีนาคม 2565 ถึงเมษายน 2568  (3 ปี 2 เดือน)
  • ตำแหน่งงาน:
  • Internal Auditor Supervisor
  • ประเภทธุรกิจ:
  • อาหาร-เครื่องดื่ม

รายละเอียดงาน

  • - วิเคราะห์ความเสี่ยงของทุกระบบงานที่ทำการตรวจสอบ เพื่อวางแผนการตรวจสอบ จัดทำ Audit Program เช่น 1.) วงจรรายได้ 2.) วงจรรายจ่าย 3.) การบริหารสินทรัพย์ถาวร 4.) ระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5.) การบริหารสินค้าและคลังสินค้า - ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบ หรือแนวทางที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - งานด้านตรวจสอบระบบงานอื่นๆที่นอกเหนือจาก Process ตรวจปกติ 1.) ตรวจสอบงานบริษัทในเครือประเทศเวียดนาม ให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย (เช่น กฎหมายด้านภาษี) และการควบคุมภายในที่ดี 2.) ตรวจสอบงานบริษัทในเครือประเทศกัมพูชา การควบคุมภายในที่ดีด้านเงินทดรองจ่าย Cash Advance 3.) ตรวจสอบด้านการปฏิบัติตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 / พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 - ติดตามแนวทางแก้ไขในประเด็นที่ตรวจพบ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - ร่วมจัดทำข้อมูลในการตอบแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ของบริษัทในการเข้าร่วมกระบวนการรับรองของ CAC - จัดทำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในส่วนสำนักงานใหญ่ และช่วยเหลือส่วนที่เป็นของโรงงาน พร้อมเข้าร่วมทวนสอบข้อมูล “ในการตรวจข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)” - งานที่ผู้บริหารมอบหมาย(เป็นกรณีพิเศษ) เช่น เข้าร่วมประเมินระบบการควบคุมภายใน บริษัทในเครือบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวลในประเทศไทย)
สิงหาคม 2561 ถึงมีนาคม 2565  (3 ปี 7 เดือน)
  • ตำแหน่งงาน:
  • Senior Internal Auditor

รายละเอียดงาน

  • - วิเคราะห์ความเสี่ยงของทุกระบบงานที่ทำการตรวจสอบ เพื่อวางแผนการตรวจสอบ จัดทำ Audit Program และกระดาษทำการให้ทีมใช้ในการตรวจสอบ เช่น 1.) การควบคุมด้านการเบิกจ่ายเงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย ของบริษัท 2.) การควบคุมด้านการใช้เงิน (เบิกจ่ายเงิน) และรายได้ ของฝ่าย Marketing 3.) การควบคุมของฝ่ายบัญชีด้านรายจ่าย รายรับ เงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย - ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบของทีมตรวจสอบที่ดูแลให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบและแนวทางที่กำหนดไว้ - แก้ไขปัญหาในกรณีที่ผู้รับการตรวจสอบไม่ให้ความร่วมมือ โดยการติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานและผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับตรวจ ว่ายังไม่ได้รับความร่วมมือ, ข้อมูล หรือเอกสารอะไรจากผู้รับตรวจ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้ทีมสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างราบรื่น - Review งานของทีม พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้กับหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอให้ผู้บริหารทราบ - ติดตามและสอบทานผลการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตาม - ตรวจสอบงานที่ผู้บริหารมอบหมาย(เป็นกรณีพิเศษ) เช่น ตรวจสอบทุจริตภายในองค์กร พร้อมรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน ชัดเจน
สิงหาคม 2557 ถึงกรกฎาคม 2561  (3 ปี 11 เดือน)
  • ตำแหน่งงาน:
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  • ประเภทธุรกิจ:
  • อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

รายละเอียดงาน

  • - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบและงานที่ผู้บริหารมอบหมาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในทุกส่วนงานที่ทำการตรวจสอบ เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น - ตรวจสอบข้อมูลงบการเงินจากผู้จัดการบัญชี เพื่อนำข้อมูลงบการเงินมารวบรวมในการจัดทำรายงานการตรวจสอบ ใช้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ร่วมกันกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท - ตรวจสอบทุจริตภายในองค์กร เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินทดรองจ่าย การเบิกจ่ายเงินสดย่อย การบันทึกบัญชีลูกหนี้และจัดเก็บรายได้จากการขาย(ต่างประเทศ) คลังสินค้าและจัดส่ง การเบิกค่าล่วงเวลา (OT) - เข้าร่วมกับฝ่ายบุคคลในการสอบสวนพนักงานที่กระทำการทุจริต - ตรวจสอบงานที่ผู้บริหารมอบหมาย(เป็นกรณีพิเศษ) เช่น เป็นที่ปรึกษา และช่วยงานเจ้าของบริษัทในการประเมินระบบการควบคุมภายในให้กับ บจก.ณฉัตรปวีร์ พร้อมกับตรวจสอบทุจริตภายในบริษัท เกี่ยวกับการควบคุมการบันทึกบัญชีลูกหนี้และการจัดเก็บรายได้จากการขาย
เมษายน 2554 ถึงเมษายน 2557  (3 ปี)
  • ตำแหน่งงาน:
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รายละเอียดงาน

  • - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบ - ช่วยหัวหน้างานจัดทำคู่มือการตรวจสอบ (Hand Book) - รับผิดชอบสอนงานน้องๆในทีม และให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทีมอื่นๆ - ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบของทีมให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบ - เข้าประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ(กรณีที่หัวหน้างานให้ไปประชุมแทน)

ทักษะทางภาษา

  • การพูด

  • การฟัง

  • การอ่าน

  • การเขียน

  • อังกฤษ
  • พอใช้
  • พอใช้
  • ดี
  • พอใช้

ทักษะการพิมพ์

  • ไทย : 35 คำ/นาที
  • อังกฤษ : 35 คำ/นาที

ข้อมูลการฝึกอบรม

สถาบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 - ตุลาคม 2567 ถึง ตุลาคม 2567ชื่อหลักสูตร ESG 101 เข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความยั่งยืน

สถาบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 - ตุลาคม 2567 ถึง ตุลาคม 2567ชื่อหลักสูตร P01 หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

สถาบัน สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

 - เมษายน 2566 ถึง เมษายน 2566ชื่อหลักสูตร Audit Report Writing

สถาบัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 - ตุลาคม 2559 ถึง ตุลาคม 2559ชื่อหลักสูตร การป้องกันทุจริตในองค์กร

สถาบัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 - กันยายน 2558 ถึง กันยายน 2558ชื่อหลักสูตร การตรวจสอบ IT Audit for Non IT Audit

สถาบัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 - มิถุนายน 2558 ถึง มิถุนายน 2558ชื่อหลักสูตร การตรวจสอบจัดซื้อแบบบูรณาการสำหรับระบบจัดซื้อที่ใช้คอมพิวเตอร์

สถาบัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 - พฤษภาคม 2558 ถึง  2558ชื่อหลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญ
Top