ผู้สมัครงาน
แจ้งเตือน
รหัสผู้ใช้งานนี้ได้ถูกใช้งานอยู่ในระบบ หากคุณต้องการ เข้าสู่ระบบให้ทำการกดปุ่ม ยืนยัน ด้านล่าง ซึ่งมีผลให้ผู้ใช้งานก่อนหน้านี้ในระบบ จะถูก Logout ออกจากระบบโดยทันที มีข้อสงสัย รายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าสู่ระบบ
ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบ
ผู้สมัครงาน
แจ้งเหตุขัดข้องการเข้าสู่ระบบด้วย facebook
ขณะนี้เกิดข้อผิดพลาดทางระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ได้
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วย ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน
หากลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถคลิก รีเซ็ตรหัสผ่าน เพื่อทำการตั้งรหัสผ่านใหม่
ทาง Jobbkk กำลังเร่งแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ทีมงาน Jobbkk
สมัครสมาชิก
ผู้สมัครงาน
ผู้ประกอบการ
ต้องการงานด่วน
คุณต้องการงานด่วนภายในกี่วัน ?
หมายเหตุ : ระบบจะแสดงสถานะต้องการงานด่วนให้ผู้ประกอบการทราบว่า คุณกำลังต้องการงานด่วนตามระยะเวลาที่เลือกหลังจากนั้นจึงจะสามารถกดได้อีกครั้ง
ยืนยันอีเมล
เรียน ผู้สมัครงาน
อีเมล ยังไม่ได้ทำการยืนยันอีเมล กรุณาดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ เพื่อรับแจ้งเตือนอัปเดตตำแหน่งงาน, การนัดสัมภาษณ์งาน, การขอดูใบสมัคร และข่าวสารอื่นๆ จาก jobbkk.com
*หมายเหตุ : กรุณายืนยันการสมัครสมาชิก ภายใน "7 วัน" หากไม่ทำการยืนยันอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
เลือกช่องทางติดต่อ

©All Rights Reserved
เงินเดือนที่ต้องการ80,000
สถานภาพทางทหาร- ได้รับการยกเว้น
ยานพาหนะยานพาหนะที่มี
- รถยนต์
ใบขับขี่
- รถยนต์
ความสามารถในการขับขี่
- รถยนต์
- จักรยานยนต์
กรุณา ล็อคอิน เพื่อดูข้อมูลการติดต่อ เรซูเม่
1.
สาขาอาชีพ : บริหาร/ผู้จัดการ
สาขาอาชีพย่อย : ผู้จัดการฝ่าย
ตำแหน่ง : ผู้จัดการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manager)
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
รูปแบบงาน : งานประจำ
ระยะเวลาเริ่มงาน : ภายใน 15 วัน
สามารถทำงานในกรุงเทพฯ : ได้
ยินดีทำงานต่างประเทศ : ได้
ปีที่จบการศึกษา : 2558
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
คณะวิชา : บัญชีมหาบัญฑิต
สาขา : การบัญชี
เกรด : 3.38
ปีที่จบการศึกษา : 2549
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
คณะวิชา : บัญชีบัณฑิต
สาขา : การบัญชี
เกรด : 3.63
ประเภทธุรกิจ : บริการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา : กุมภาพันธ์ 2568 ถึง ปัจจุบัน
รายละเอียดงาน :
1. สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 2. สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชี รายงานทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชี และมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี นำเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผล และติดตามการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง ตลอดจนสอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ของ ข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน 3. การดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท โดยตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ออกแบบมานั้น มีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 4. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง รายงานข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญที่ตรวจพบอย่างครบถ้วน แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 5. การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือข้อคิดเห็น โดยเสนอแนวทางปรับปรุง พัฒนา ระบบการควบคุมภายในให้แก้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ 6. งานมอบหมายอื่นๆ เช่น ร่วมวางแผนการดำเนินงานและดำเนินการในเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา : กรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567
รายละเอียดงาน :
1. สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 2. สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชี รายงานทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชี และมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี นำเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผล และติดตามการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง ตลอดจนสอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ของ ข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน 3. การดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท โดยตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ออกแบบมานั้น มีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 4. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง รายงานข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญที่ตรวจพบอย่างครบถ้วน แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 5. การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือข้อคิดเห็น โดยเสนอแนวทางปรับปรุง พัฒนา ระบบการควบคุมภายในให้แก้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ 6. งานมอบหมายอื่นๆ เช่น ร่วมวางแผนการดำเนินงานและดำเนินการในเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ
ตำแหน่งงาน : ผู้บริหาร
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2567
รายละเอียดงาน :
กำกับ ดูแล ประเมินฯ บริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมระบบภายในองค์กร เป็นต้น
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา : ตุลาคม 2561 ถึง มกราคม 2562
รายละเอียดงาน :
:สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน :สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชี รายงานทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชี และมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี นำเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผล และติดตามการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา : มกราคม 2561 ถึง มิถุนายน 2561
รายละเอียดงาน :
:สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน :สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชี รายงานทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชี และมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี นำเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผล และติดตามการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา : สิงหาคม 2559 ถึง เมษายน 2560
รายละเอียดงาน :
สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน,สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชี รายงานทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชี และมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผล และติดตามการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
ตำแหน่งงาน : รักษาการหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2553 ถึง กรกฎาคม 2559
รายละเอียดงาน :
การกำกับดูแลงานการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เช่น การจัดสรรและมอบหมายงานด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในส่วนงานให้มีความสมดุล และเหมาะสมรวมทั้งติดตามการดำเนินงานที่มีการมอบหมายอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น และจัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีเสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม,ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินการบริหารการพัสดุและการบริหารด้านอื่นๆ ของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งสถาบันฯ ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทเสนอแนะวิธีการหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆของสถาบันฯ,ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจในกรณีที่ผู้อำนวยการเห็นชอบให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอของผู้รับจ้างให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป เป็นต้น
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ระยะเวลา : กันยายน 2549 ถึง ตุลาคม 2553
รายละเอียดงาน :
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมงานวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพ การควบคุมภายในและกำหนดแนวการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภท และลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน เป็นต้น
สถาบัน :
- สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)ระยะเวลา :
- กันยายน 2556 ถึง ธันวาคม 2556หลักสูตร :
- โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทยสถาบัน :
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระพรมราชูปถัมภ์ระยะเวลา :
- พฤษภาคม 2556 ถึง กรกฎาคม 2556หลักสูตร :
- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในสถาบัน :
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะเวลา :
- มกราคม 2555 ถึง กุมภาพันธ์ 2555หลักสูตร :
- IT Audit for Non-IT Auditorสถาบัน :
- สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)ระยะเวลา :
- สิงหาคม 2554 ถึง สิงหาคม 2554หลักสูตร :
- Creative Problem-Solving Techniques for Auditorsสถาบัน :
- สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)ระยะเวลา :
- มีนาคม 2554 ถึง มีนาคม 2554หลักสูตร :
- การตรวจสอบทุจริต (Principles of Fraud Audit)ยานพาหนะที่มี
- รถยนต์
ใบขับขี่
- รถยนต์
ความสามารถในการขับขี่
- รถยนต์
- จักรยานยนต์
| ทักษะทางภาษา | การพูด | การฟัง | การอ่าน | การเขียน |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก |
| อังกฤษ | พอใช้ | ดี | ดี | พอใช้ |
ทักษะการพิมพ์ดีด
- นางสาวธิดานันทร์ มีธรรม
- เบอร์โทรศัพท์ 0902236162
เลือกแบบเรซูเม่
Professional template
เป็นทางการ เหมาะสำหรับมืออาชีพ
Classice template
รูปแบบมาตรฐาน อ่านง่าย
Coming Soon
พบกับเทมเพลตใหม่ เร็วๆนี้
หางานตามสาขาอาชีพ
JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved